Rozliczenie podatku Mieszkam w Norwegii (Standard)

Jeśli mieszkasz na stałe w Norwegii i pracujesz lub pobierasz opodatkowane świadczenie, musisz rozliczyć się z podatku. Trzeba to zrobić nawet gdy nie przysługują żadne dodatkowe ulgi, ponieważ to podatnik jest odpowiedzialny za to, co znajduje się na wyniku rozliczenia (skatteoppgjør).

Cena usługi 269zł 299zł

Rozlicz podatek

Rozliczenie podatku Mieszkam w Norwegii (Standard)

269zł 299zł

Promocja

10% rabatu na rozliczenie podatku

dla zalogowanych użytkowników

Zleć rozliczenie podatku taniej!

  • Zweryfikujemy dokumenty
  • Uwzględnimy wszystkie ulgi i odpisy
  • Złożymy zeznanie w systemie

Promocja trwa tylko do 13.03.2025

W przypadku gdy nie masz prawa do dodatkowych ulg np. ze statusu pendler tj. odpisy za mieszkanie, wyżywienie lub podróże oraz nie możesz ubiegać się o odpis rodzicielski lub odpis odsetek od kredytu, nadal masz obowiązek zadbać o to aby Twoje rozliczenie podatkowe było rzetelne i prawidłowo wysłane do urzędu. Pamiętaj, że poza dodatkowymi odpisami są także odpisy stałe, które dotyczą każdego podatnika np. odpis za miesiące pobytu na terenie Norwegii – minstefradrag, który często przyznawany jest przez urząd nieprawidłowo.

WAŻNE: Kwiecień i maj to gorący okres rozliczeń podatkowych. Poza nim preferowane jest składanie odwołań za dany rok. Można ubiegać się o korektę zeznania nawet do 10 lat wstecz, natomiast szansa na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku maleje po upływie 3 lat podatkowych. Prawidłowo odwołanie powinno zostać złożone do 6 tygodni od daty wystawienia wyniku zeznania (dokument Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice). Jeśli jednak zdecydujemy się na złożenie odwołania w terminie późniejszym, musimy liczyć się z tym, że na odpowiedź urzędu poczekamy znacznie dłużej niż 3 miesiące. Skuteczność odwołania złożonego po upływie 6 tygodni od publikacji wyniku, zależy m.in. od dobrego uzasadnienia czy przedłożonej dokumentacji.

Najważniejszym dokumentem, bez którego wykonanie odwołania nie będzie możliwe jest wynik zeznania podatkowego za dany rok (Skatteoppgjør/Tax Assessment Notice), wysyłany przez norweski urząd skarbowy pocztą lub dostępny (dla użytkowników kodów PIN) na profilu Altinn.no.

Co należy sprawdzić w rozliczeniu podatkowym?

  • Poprawność zaraportowanego przez pracodawcy dochodu – nierzadko zdarza się, że pracodawca popełni błąd przy wprowadzaniu kwoty dochodu, co skutkować może dopłatą, za którą odpowiedzialny będzie podatnik,
  • informacje o zaraportowanych dochodach z pracy – może zdarzyć się tak, że dochód z jednej z firm, w której pracowało się w danym roku, nie został wpisany, trzeba to wtedy bezzwłocznie uzupełnić,
  • poprawność zaraportowanej przez NAV kwoty świadczeń opodatkowanych – wiadomo, że NAV, jak każdy urząd, ma prawo popełniać błędy. Zdarza się, że mimo tego że nakazał zwrot niesłusznie wypłaconego świadczenia, uwzględnił je w rozliczeniu podatnika. Kwotę należy wtedy poprawić lub usunąć,
  • poprawność zaraportowanej do urzędu kwoty zaliczki na podatek – niepoprawnie zaraportowany dochód najczęściej idzie w parze ze źle wprowadzoną zaliczką podatkową,
  • poprawność uwzględnionych odpisów – może zdarzyć się, że uwzględnione zostaną odpisy, do których podatnik nie miał prawa. Skutkować to może chwilowym zwrotem z podatku, po czym koniecznością zwracania pieniędzy wraz z odsetkami karnymi lub pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej,
  • poprawność odpisu minstefradrag za miesiące pobytu na terenie Norwegii – jest to odpis, który ma największy wpływ na wynik rozliczenia podatkowego,
  • poprawność odpisu odsetek od kredytu z Norwegii – na skattemeldingu teoretycznie powinny widnieć wszystkie kredyty zaciągnięte w Norwegii. Należy to sprawdzić zanim wyśle się rozliczenie.

PAMIĘTAJ! Za wszystkie nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym odpowiedzialny jest PODATNIK! Nie bagatelizuj konieczności sprawdzenia i złożenia zeznania podatkowego.



Co może zwiększyć zwrot lub zmniejszyć dopłatę przy rozliczeniu jako mieszkający w Norwegii?

  • Zwiększenie wysokości minstefradragu,
  • uwzględnienie kosztów dojazdów do pracy,
  • uwzględnienie kosztów poniesionych na bramki na trasie z domu do pracy,
  • uwzględnienie odsetek od kredytu w Norwegii lub kredytu hipotecznego w Polsce,
  • zmiana dochodu lub zaliczki na podatek,
  • uwzględnienie odpisu rodzicielskiego,
  • uwzględnienie odpisu z tytułu przynależności do związków zawodowych,
  • uwzględnienie odpisy z tytułu składek emerytalnych.

Chciałbyś się rozliczyć? Prześlij niezbędne dokumenty:

  • Skattemelding / Tax Return – za rok, za który się rozliczamy / odwołujemy – wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez Skatteetaten pocztą lub do pobrania (dla użytkowników kodów PIN) z profilu Altinn,
  • Zestawienie roczne dochodów i pobranych zaliczek - dokument wystawiany przez pracodawcę oraz NAV, jeśli były pobierane zasiłki (uwaga: jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę, załącz zestawienie roczne od każdego z nich),

Chcesz porozmawiać?

Umów bezpłatną rozmowę z konsultantem lub przejdź do działu obsługi klienta.

Umów rozmowę
Dział obsługi klienta